PR 8.5.02 - Gestione azioni preventive
Lo scopo della presente disposizione è definire comportamenti, responsabilità ed autorità per consentire l'individuazione di elementi utili a prevenire la possibile insorgenza di modi ed effetti indesiderati, come: - errori di flusso nella trasmissione delle informazioni - errori nella gestione delle operatività interne ed in raccordo tra i diversi processi - la possibile insorgenza di guasti o effetti indesiderati sulle caratteristiche prestazionali e qualitative dei prodotti, sia forniti sia progettati e fabbricati
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PR 8.5.01 - Gestione azioni correttive
Lo scopo della presente disposizione è definire comportamenti, responsabilità ed autorità per individuare e gestire necessità di interventi correttivi, dalla fase di individuazione di necessità ed opportunità sino al riscontro del buon fine delle attività intraprese.
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PR 8.3.01 - Gestione non conformitą
Lo Scopo della presente procedura è definire comportamenti, responsabilità ed autorità per gestire le situazioni di non conformità, dall'insorgenza sino alla chiusura, con dichiarazione di buon fine o indicazione della necessità d'interventi risolutivi di portata superiore.
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PR 8.2.01 - Verifiche ispettive interne
Lo scopo della presente disposizione è definire i criteri di pianificazione ed attuazione delle verifiche ispettive interne, al fine di valutare l'efficacia d'implementazione del Sistema Qualità aziendale. L'applicabilità è riferita all'attuazione delle verifiche ispettive interne, sia pianificate sia straordinarie, in tutte le Aree aziendali.
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PR 7.4.02 - Accettazione materiali
Questo documento stabilisce le modalità per l'accettazione dei materiali in entrata, siano questi di acquisto sia che provengano da fornitori esterni di lavorazioni o trattamenti, per soddisfare ai requisiti espressi dalla normativa. La copia dell'Ordine, spuntata per il controllo, é utilizzabile anche per le pratiche amministrative. Quanto sopra ha lo scopo di attestare, quali che siano i requisiti dei controlli necessari, che: - il controllo in accettazione è stato effettuato - siano noti la data ed il responsabile del controllo, per eventuali chiarimenti.
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PR 7.4.01 - Qualificazione valutazione
Questo documento stabilisce le modalità per la selezione, valutazione e rivalutazione dei fornitori per soddisfare i requisiti imposti dalla normativa di cui al punto 2.1, consentendo all'azienda di tenere sotto controllo il proprio parco fornitori e di creare situazioni di mutuo beneficio con gli stessi, assicurando rapporti il più possibile efficienti e stabili.
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PR 4.2.01 - Controllo documenti registrazioni
Lo scopo della presente procedura è indicare le modalità di controllo della documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ)di provenienza esterna e delle Registrazioni del Sistema di Gestione per la Qualità in modo da rispettare le prescrizioni delle norme.
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Manuale Qualitą
Lo scopo del presente Manuale è descrivere il Sistema Qualità dell'azienda, per dare evidenza del rispetto delle prescrizioni della Norma UNI EN ISO 9001:2000. Il raggiungimento degli obiettivi di consolidamento e miglioramento del prodotto e del servizio reso al Cliente, nel rispetto delle norme cogenti e contrattuali, è pianificato attraverso la strutturazione di regole chiare, semplici e commisurate agli scopi e alle dimensioni dell'Organizzazione aziendale.
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