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SP 5.5.01 - Responsabilitą ed autoritą
Lo scopo della presente Specifica è definire ruoli, responsabilità ed autorità di firma ed operative, di tutti i preposti alla conduzione dell'organizzazione dell'azienda.

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SP 4.2.01 - Struttura documentale
Lo scopo della presente specifica è definire i formati di riferimento da cui partire, e la struttura dei documenti di supporto alla gestione del Sistema Qualità.

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Schema progettazione
Processo di proget
tazione nuovo prodotto

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Schema fornitori
Processo gestione fornitori

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Schema accettazione
Processo accettazione ordine

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Lettera montatori
Richiesta moduli per la corretta gestione delle attività di cantiere.

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MD 8.4.02 - NC, AC e migliorative
Attraverso il presente documento, il Responsabile Qualità registra tutte le non conformità rilevate in capo all'azienda e le conseguenti azioni correttive e migliorative.

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MD 8.4.01 - Prospetto soddisfazione del clienti
Attravero il presente documento, il Responsabile Qualità analizza i dati provenienti dai Questionari di Soddisfazione Clienti.

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MD 8.3.02 - Prodotto non conforme
Il presente documento consente di gestire i prodotti non conformi.

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MD 8.3.01 - Gestione non conformitą
Attraverso il presente documento, il Responsabile Qualità registra ogni non conformità rilevata in azienda analizzando le relative azioni correttive e preventive.

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